近年來,有色建設積極響應上級單位部署,堅守合規經營底線,不斷探索內控建設新路徑和新舉措,提升治理水平和風險管控能力,以“大法治、大監督、大風控”三大管控為目標,建立法務、合規、內控、風險、審計“五位一體”協同機制,搭建適合公司的法治一體化管理體系,為公司行穩致遠奠定了重要基礎。
今年五月起,公司聘請天職國際會計師事務所,聯合職能部門完成全業務范圍內控優化,形成《內部控制手冊》《內部控制評價報告》等核心成果。為進一步健全公司內部控制體系,盡快將現階段成果轉化為公司的實際生產力,近日,法務審計部組織開展內部控制專題培訓,公司領導、各部門負責人及兼職內控管理員參加。
培訓由天職國際會計師事務所項目經理黨嘉倩主講,通過具體案例形象闡釋企業內控的核心價值,并從內部控制基礎理論、國有企業內控管理最新政策要求、公司內控優化成果及如何運用成果等四大方面展開系統講解。
公司黨委副書記、總經理王博在總結講話中強調,內部控制是公司穩健發展的“生命線”,并對后續工作提出三點要求:一是要對照成果清單核查業務流程,對問題進行限期整改;二是各部門應主動審視流程,特別是執行、行權履職等方面,通過內部討論查漏補缺;三是要以現有內控成果為抓手,結合公司經營管理模式和行業現狀,舉一反三踐行內控管理與創新。
此次培訓旨在推動內控意識深度融入全員日常工作,助力形成“知內控、守內控、強內控”的良好氛圍。后續,法務審計部將以此次培訓為契機,持續完善內控監督機制,確保內控體系落地見效,為有色建設高質量發展提供堅實保障。